как закрыть счет 76.01

 

 

 

 

Пыталась сделать так же, навесить сверху НДС, он мне делает проводку д.19.03 - кр. 60.01, а не 76.НА. В табличной части есть колонка " счет учета НДС", но там стоит 19.03, все правильно, а как мне его заставить на 76.НА Поскольку задолженность по 60.01 закрыта, все проводки формируются с использованием вспомогательного счета 76.02 «Расчеты по претензиям». Аванс поставщика, возникший в результате возврата, формируется на счете 76.02 Счет 76.К. Гость. 0 - 01.06.2012 - 08:35. Добрый день. Был переход с 7.7 на 8. До конца внедрение не произошло. Конфигурация 8.

2 ред. 2.0. Столкнулся со счетом 76.К. Бухгалтерия никогда с этим счетом не работала, но корректировки делали в 7.7 без этого счета. Не компенсируемые страховыми возмещениями потери от страховых случаев списываются с кредита счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" на счет 99 "Прибыли и убытки".Закрыть.

Определение. Как закрыть. План счетов.Субсчет 01 создан специально для того, чтобы в торговых фирмах можно было сформировать сумму издержек обращения. 76.09 Поступили деньги от физ (Приходный ордер) Дт 51 Кт. 50.01 внесли деньги на расчетный счетА что делать и какими документами закрыть в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.44) счет 76.09???? Счет 76.10 "Прочие расчеты с физическими лицами"Документы "Выдача наличных", "Платежное поручение", "Списание с расчетного счета"Документ "Начисление оценочных обязательств по отпускам" ФОРУМ. Закрытые материалы.К счету 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" могут открываться следующие субсчета01 Основные средства 03 Доходные вложения в материальные ценности 04 Нематериальные активы 07 Оборудование к установке 08 В открывшейся вкладке следует создать нужные субсчета и субконто для счета 76. После завершения всех действий, следует сохранить изменения в справочниках и закрыть, чтобы в 1С Бухгалтерия учет расчетов с25.01.2018. Настройка способа оценки товара в 1С Бухгалтерия. Дт 76.09 Кт 51 -30000руб. работа выполнена, формирует реализацию, а ООО "Осина" выставляет сф ООО "Тополь" сф на 35000руб. и имеет следующие данные по счет фактуре: автоперевозка - 30000 руб. дт 62.01 кт 76.09 в закладке Агентские услуги, где контраент ООО "Дуб" Я начал анализировать проводки документов, обнаружил что многие не закрыты, или закрыты частично.Но счет-фактура упорно формируется с суммой 198 322,01, и проводки делает на 30,252.51 (кд68.2 -> дт76.АВ), даже если я вручную ставлю сумму по строке выписки 215000 76.5 Кт 51, а списать на затраты не могу т.к. оригинальных документов они нам так и не выставили. Как закрыть теперь 76 счет на 91,2? И в прибыль не включать т.к. документов по расходам нет? Как закрыть счет 76.АВ??Счет 76.АВ напрямую связан со счетом 62.02. Т.е. (если Вы не используете другие счета для авансов покупателей) по идее должно соблюдаться равенство: Сумма по сч 62.02 18 / 118 сумма по сч 76АВ. В регистре сведений Счета с особым учетом переоценки удалить счет 76.29 и перепровести документы.IMAGE1Прокомментируйте пожалуйста отчет о досрочно закрытых договорах Субсчет 76.01. В расчетах по исполнительным документам подразумевается удержание денежных средств из сумм вознаграждения за труд работников в счет физических и юридических лиц, опираясь на судебные постановления и документы. как закрыть 76 счет. Дорогие клерки! Ситуация такая, фирма возвращает излише уплаченные деньги покупатлю.comandante. Регистрация. 12.01.2009. Адрес. где-то в Латинской Америке. Сообщений. 19,725. Сделали проводку Кт51 Дт 76. Счет учета 76.07.1 Арендные обязательства.В БУ первоначальная стоимость на счете собственных ОС 01.01, накопленная амортизация на счете 02.01 В НУ выкупная стоимость на счете собственных ОС 01.01.Закрыть все теги. Проверка и закрытие счета 76АВ. Обработки - Обработка документов.То есть нужна она для проверки корректности формирования книги покупок. 5. Aleks Федоров (faleks) 25.01.15 19:14 Сейчас в теме. В этом материале, который продолжает серию публикаций, посвященных новому плану счетов, проведен анализ счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" нового плана счетов. 76 счет бухгалтерского учета «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» имеет несколько субсчетов, на каждом из которых происходит учет определенных операций.Д76.02 К60.01 отражена задолженность поставщика на сумму 20000. В нашей компании есть операция Поступление денежных средств на счет 76.01.1 причём на нём добавлено не типовое 3-тье субконто "Расходы будущих периодов". Подскажите, как лучше организовать заполнение этого субконто? 01.03 «Арендованное имущество».76.07.2 «Задолженность по лизинговым платежам». 51. Списание с р/счета (вид операции оплата поставщику, счет расчетов меняем на 76.07.2). Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, разобраться, как закрыть счет 76.02. Наша организация-Покупатель сделала возврат товара(брак) Поставщику и Провела корректировку долга в связи с договоренностью о В программе «1С:Бухгалтерия» (начиная с релиза 3.0.40) для учета поступления лизингового имущества у лизингополучателя в План счетов добавлены субсчета: 76.07.1 «Арендные обязательства», 76.07.9 «НДС по арендным обязательствам», 01.03 «Арендованное имущество». Дебет 76-01 Кредит <счета денежных средств> - перечисление сумм страховых платежей страховым организациям отражается. Дебет 76-01 списываются потери по страховым случаям (уничтожение и порча производственных запасов Подчинен счету "Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию" ( 76.01). Вид: Активный/Пассивный. Виды учета на счете: Налоговый Аналитика по счету "76.01.1" Счет 76.АВ в бухгалтерском учете. Используемый 76 счет в бухгалтерии носит название «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».76. 01 расчеты по имущественному и личному страхованию. Счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" кредитуется на суммы поступивших платежей в корреспонденции со счетами учета денежных средств.Примеры счета 76-2 - Расчеты по претензиям. Содержание хозяйственных операций. И определенные отделениями сроки идут вразрез со сроком, указанным в п.2 ст.11 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ, в76 счет бухгалтерского учета это активно-пассивный счет, который может иметь на отчетную дату как дебетовое, так и кредитовое сальдо. Общая информация о счёте: Синонимами счета являются : счет 76.1.9, счет 76-01-9, счет 76/01/9, счет 76 01 9, счет 76019. Вид счета : Активно-пассивный. смотри также другие счета плана счетов: весь план счетов. Счет 76 бухгалтерского учета — это активно-пассивный счет«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», аккумулирует информацию о расчётах по операциям с дебиторами и кредиторами, не относящимся к счетамНачислены коммунальные платежи. Счёт. 76.06.01. Д) Уделяем внимание закладке «Счета расчётов»: Здесь ставим счета 76.05.Нам нужно закрыть всю сумму выставленного платежа в счёт долга по договору лизинга.У нас не закроется дебет счёта 19.01 по предмету лизинга. Потому что там, на дебете 19.01 второе Необходимо 76,01 закрывать аналогично как ракрывается 97 счет. Слышала что в 8 это предусмотрено. Не подскажите в какую вкладочку мне надо залезть? (1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.301), Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.34.11) ). Для учета сумм и анализа операций по претензиям и неустойкам, выставленных покупателем и полученных поставщиком, используют счет 76.2. С помощью наглядных примеров и конкретных ситуаций мы поможем Перечисление сумм страховых платежей страховым организациям отражается по дебету счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" в корреспонденции со счетами учета денежных средств.акт. 76-1. 01, 10 и др. По дебету счета Дебет Кредит Содержание хозяйственной операции 76-1 01 Списана за счет страхового возмещения остаточная стоимость застрахованного объекта основных средств в результате его порчи или уничтожения Предназначение счета 76. 76 счет является расчетным активно-пассивным. Он необходим для того, чтобы обобщить информацию оСодержание хозяйственной операции. Д01 К76. Списание покупаемых объектов основных средств (ОС) в разделе о кредиторской задолженности. 76 счет бухгалтерского учета - это счет, предназначенный для сбора данных о финансовых взаимоотношениях с должниками и кредиторами предприятия, имеющих нерегулярный характер и не связанных с основным.Дт 76/1 Кт 01 (10, 41, 43) — списана стоимость актива Конечным результатом расчетов по претензии должен быть закрытый счет 76/2. Пример частичного удовлетворения претензииКак снять с учета ККТ — новая форма заявления по КНД 1110062. Счет-фактура с 01.10.2017. Вопрос: закрытие счета 01.01. Здравствуйте! Скажите пожалуйста, почему при закрытии месяца по счету 01.01было зп только 50 рублей отпуск по уходу за ребенком если его убрать и начислить зп то все закрывает. подскажите как быть ? зп у нее не должно быть только эти 50. Я вводила на основании счет-фактуры на аванс, проводки все правильные получаются, но в оборотке счета 76.ВА не закрываются документы вот так: Сальдо нач.Добавлено: 25.01.2012 17:55. Полина, если принять за основание, что речь идет про конфигурацию БП8 2.0.

Счет 01.03 "Арендованное имущество".На счете 76.07 "Расчеты по аренде" отражаются расчеты по договорам аренды в валюте Российской Федерации. Счет 76.07.1 "Арендные обязательства". В этом случае следует использовать счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», а именно два субсчета: 76.01.2 «Платежи (взносы) по добровольному страхованию на случай смерти и причинения вреда здоровью» Елена Наконечная Ученик (150), закрыт 8 лет назад.Счет 76.ав закрываться должен документом "Формирование записи книги покупок". Заполняй лучше из помощинка по учету НДС. Как отражать остатки по счету 76 в бухгалтерском балансе. Счет 76 активно-пассивный. Это означает, что остаток на этом счете можетЧтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе. СОДЕРЖАНИЕ закрыть. 1. ИТОГОВЫЕ ПРОВОДКИ для БАЛАНСА 2017-2018, Закрытие счетов и определение финансового результата по итогам месяца и года. 2. КАК в бухучете ЗАКРЫВАТЬ отчетные периоды и определять финансовые результаты в течение года. План счетов 76.05 Счет яв-ся группой и не выбирается в проводках (галочки нет ). Виды субконто : договоры,контрагенты,документы расчетов- здесь галочки стоят на каждом в колонке сумовой. I - Внеоборотные активы (счета с 01 по 09). II - Производственные запасы ( счета с 10 по 19).Не компенсируемые страховыми возмещениями потери от страховых случаев списываются с кредита счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" на счет 91 "Прочие доходы Первое, с чего хотелось бы начать это дополнения в плане счетов бухгалтерского учета. Теперь пользователям не придется добавлять субсчета для отражения взаиморасчетов по лизингу вручную. Рассмотрим подробнее каждый субсчет: 76.07.1 «Арендные обязательства» Переоценка валютных средств не помогла( Как правильно закрыть счёт 76НА?2. Юлия (rodoz32) 13.01.12 14:34 Сейчас в теме. Нашла!Необходимо было выполнить повторно обработку восстановление состояния расчётов с контрагентами!

Также рекомендую прочитать:


© 2008